Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Прочее

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






www.premaman-nn.ru / Постановление


Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 617
"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"

Официальная публикация в СМИ:
"Собрание законодательства РФ", 25.06.2012, № 26, ст. 3534


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 03.07.2012.
   ------------------------------------------------------------------




ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2012 г. № 617

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. № 985 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6097; 2011, № 3, ст. 540; № 50, ст. 7394).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. № 617

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

1. В паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся задач Программы:
в абзаце первом слово "телерадиовещания" заменить словом "телевещания";
абзац пятый исключить;
в абзаце шестом слово ", мобильное" исключить;
б) в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы:
в абзаце третьем слова "17103 тыс. кв. километров" заменить словами "17098200 кв. километров";
в абзаце четвертом слова "100 процентов" заменить словами "97,6 процента";
в абзаце пятом слова "телеканалов, - 98,8 процента" заменить словами "телерадиоканалов, - 97,6 процента";
в абзаце седьмом слова "1,2 процента" заменить словами "2,4 процента";
абзац восьмой исключить;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях, - 97,6 процента";
в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры "123566" заменить цифрами "121824,6";
цифры "44376" заменить цифрами "44151";
цифры "31990" заменить цифрами "32215";
цифры "47200" заменить цифрами "45458,6";
цифры "33272" заменить цифрами "26970";
цифры "13928" заменить цифрами "18488,6";
г) абзацы второй и третий позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, исключить.
2. Раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Цели и задачи Программы, срок и этапы ее реализации,
а также целевые индикаторы и показатели

Целями Программы являются развитие информационного пространства Российской Федерации, обеспечение населения многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением обязательных телерадиоканалов заданного качества и повышение эффективности функционирования телерадиовещания.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
модернизация инфраструктуры государственных сетей телевещания;
перевод государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии;
обеспечение потребностей распределения телерадиоканалов спутниковым ресурсом;
обеспечение возможности повсеместного регионального цифрового вещания;
развитие новых видов телевещания, включая телевидение высокой четкости и с элементами интерактивности.
Реализация Программы осуществляется в 2009 - 2015 годах в 2 этапа.
На первом этапе Программы (2009 год) предусматривается обеспечение условий для перехода на цифровой формат распространения программ. На этом этапе осуществляются:
разработка, экспертиза и утверждение системных проектов для 1-й очереди строительства сетей цифрового телевизионного вещания в регионах;
начало строительства сетей цифрового вещания в регионах с целью отработки планируемых к реализации технологических решений;
подготовка к проектированию и созданию космических аппаратов в целях их своевременного вывода на орбиту и обеспечения задач трансляции частотным ресурсом.
На втором этапе Программы (2010 - 2015 годы) осуществляются реализация запланированных мероприятий по развитию телерадиовещания, повсеместный переход на цифровое вещание, создание условий для последовательного отключения аналогового вещания в стране и завершение создания единого информационного пространства в Российской Федерации, в том числе:
модернизация и расширение существующей инфраструктуры телевещания (реконструкция, техническое перевооружение сети антенно-мачтовых сооружений, объектов инженерного обеспечения, замена аварийных сооружений и объектов);
строительство цифровых наземных вещательных сетей для распространения обязательных телерадиоканалов и иных каналов свободного доступа;
создание и запуск спутников связи и вещания;
информационно-разъяснительные мероприятия по обеспечению успешного и планомерного внедрения цифрового вещания в Российской Федерации;
создание системы цифровизации архивных материалов.
По завершении реализации Программы планируется достижение следующих значений целевых индикаторов:
численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещанием, на конечном этапе реализации Программы должна быть меньше тысячи человек;
доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов, - 100 процентов;
площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации), - 17098200 кв. километров;
доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа, - 97,6 процента;
доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов, - 97,6 процента;
количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканалов, - 83 единицы;
количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации), - 83 единицы;
количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации), - 83 единицы;
доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещанием, - 2,4 процента;
доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях, - 97,6 процента.
Для контроля за ходом реализации мероприятий Программы в качестве показателя применяется количество введенных в эксплуатацию:
объектов опытных зон цифрового вещания (единиц);
объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса (единиц);
центров формирования мультиплексов (единиц);
объектов сети цифрового вещания 2-го мультиплекса (единиц);
объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов (единиц);
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы по годам приведены в приложении № 1.
В ходе реализации Программы Правительством Российской Федерации по предложению Министерства экономического развития Российской Федерации может быть принято решение о досрочном прекращении ее реализации в следующих случаях:
при принятии Правительством Российской Федерации решения о сокращении объемов финансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий Программы по сравнению с предусмотренными объемами и отсутствии возможности обеспечения государственным заказчиком - координатором Программы дополнительного финансирования ее мероприятий за счет средств внебюджетных источников;
при выявлении по результатам независимой экспертизы Программы несоответствия результатов ее выполнения целевым индикаторам и показателям, предусмотренным Программой;
при непредставлении государственным заказчиком - координатором Программы в надлежащей форме и в надлежащие сроки отчетности о результатах реализации Программы за истекший год, включая оценку значений ее целевых индикаторов и показателей.".

3. В разделе III:
а) в подразделе 1:
в мероприятии по разработке системных проектов сетей цифрового телевизионного вещания по регионам (2009 - 2010 годы):
в наименовании слова "2009 - 2010 годы" заменить словами "2009 - 2012 годы";
в абзаце двенадцатом слова "80 единиц" заменить словами "82 единицы";
цифры "397" заменить цифрами "596";
в мероприятии по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) (2009 - 2015 годы):
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Создание сети цифрового эфирного телевизионного вещания 1-го мультиплекса осуществляется на основе системных проектов для каждого субъекта Российской Федерации с использованием действующих объектов государственной сети телерадиовещания. Количество объектов цифровой сети 1-го мультиплекса составляет 4956 единиц.";
в абзаце третьем слово "DVB-T" заменить словом "DVB-T2";
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"оборудование обеспечивает возможность совмещения федерального спутникового и регионального пакетов телерадиопрограмм в пункте вещания;";
абзацы девятый - двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Регионами 1-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 - 2014 годы) являются 12 регионов, 1385 пунктов вещания, с объемом финансирования 8066,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4945,5 млн. рублей, в частности Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область.
Регионами 2-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 - 2015 годы) являются 27 регионов, 1336 пунктов вещания, с объемом финансирования 15269,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 12177,2 млн. рублей, в частности Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Ленинградская область, Мурманская область, Оренбургская область, Псковская область, Ростовская область, Смоленская область, Тюменская область, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Регионами 3-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2011 - 2015 годы) являются 39 регионов, 1591 пункт вещания, с объемом финансирования 22228 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 18717,7 млн. рублей, в частности Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Ставропольский край, Архангельская область, Владимирская область, Вологодская область, Ивановская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Пензенская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, г. Москва, Ненецкий автономный округ.
Регионами 4-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2012 - 2015 годы) являются 5 регионов, 644 пункта вещания, с объемом финансирования 5839,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4480,6 млн. рублей, в частности Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.";
в абзаце тринадцатом слова ", а также по объектам, необходимым для доведения зоны охвата цифровым телевизионным вещанием до уровня аналогового вещания," исключить;
абзац двадцать третий исключить;
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"В целях отработки технологических решений построения сетей цифрового вещания в рамках Программы и в соответствии с частотно-территориальным планом предусматривается строительство в 2009 - 2011 годах за счет средств внебюджетных источников опытных зон цифрового вещания в 8 регионах. Так, в Курской области, Калининградской области, гг. Москве и Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, Хабаровском крае, Магаданской области и Камчатском крае планируется строительство 58 внеочередных объектов на сумму 751,4 млн. рублей из общего количества объектов 1-й, 2-й и 3-й очередей создания сетей цифрового вещания.";
в абзаце двадцать седьмом слова "3500 канало-километров с объемом финансирования за счет средств внебюджетных источников 550 млн. рублей" заменить словами "23040 канало-километров с объемом финансирования за счет средств внебюджетных источников 2701,3 млн. рублей";
после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"Общий объем финансирования мероприятия составляет 54104,4 млн. рублей, в том числе 40321 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.";
в мероприятии по строительству центров формирования мультиплексов (2010 - 2013 годы) предложение последнее изложить в следующей редакции: "Объем средств на создание центра формирования мультиплексов в стандарте DVB-T2 составляет в среднем 40,2 млн. рублей, что в целом по Программе составит 3336 млн. рублей, в том числе 2535 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.";
в мероприятии по оснащению контрольно-измерительным оборудованием (2009 - 2013 годы) в абзаце первом слово "DVB-T" заменить словом "DVB-T2";
мероприятие по созданию сетей цифрового вещания 2-го и 3-го мультиплексов (2013 - 2015 годы) изложить в следующей редакции:

"Мероприятие по созданию сети цифрового вещания
2-го мультиплекса (2013 - 2015 годы)

В соответствии с частотно-территориальным планом, а также по мере отключения отдельных каналов аналогового вещания и высвобождения частотного ресурса государственный оператор связи в регионах последовательно вводит сеть цифрового телевизионного вещания каналов 2-го мультиплекса. Так как сеть цифрового вещания 2-го мультиплекса базируется на инженерной инфраструктуре сети 1-го мультиплекса (земельные участки, технологические здания, антенно-мачтовые сооружения, системы энергообеспечения, системы контроля и мониторинга), то капитальные вложения для организации вещания 2-го мультиплекса с зоной охвата более 97 процентов населения, эквивалентной зоне охвата 1-го мультиплекса, приняты эквивалентными затратам на создание сети цифрового телевизионного вещания 1-го мультиплекса в части телекоммуникационного оборудования. Стоимость создания сети цифрового телевизионного вещания 2-го мультиплекса составляет 14684 млн. рублей.";

мероприятие по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (2013 год) изложить в следующей редакции:

"Мероприятие по организации необходимого количества
временных дублей пакетов телерадиоканалов (2013 год)

Территория Российской Федерации по своей протяженности с востока на запад разделена на 5 вещательных зон в целях максимального учета поясного времени в регионе вещания. В связи с необходимостью формирования пакета программ обязательных телерадиоканалов (1-го мультиплекса) для необходимого количества временных дублей предполагается осуществить:
техническое перевооружение аппаратных федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и федерального государственного унитарного предприятия "Телевизионный технический центр "Останкино" в 2013 году на сумму 125 млн. рублей за счет средств федерального бюджета;
дооснащение технического центра "Шаболовка" федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" оборудованием компрессии и мультиплексирования, работающим в стандарте MPEG-4/DVB-T2. Средства федерального бюджета будут направлены в 2013 году на приобретение оборудования. За счет собственных средств предприятия предусматривается в 2012 году выполнение проектных работ, в 2013 году - монтажных и пуско-наладочных работ;
дооснащение центров космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" в г. Дубна и пос. Долгое-Ледово (Московская область), г. Гусь-Хрустальном (Владимирская область), г. Железногорске (Красноярский край) и в г. Хабаровске дополнительным приемо-передающим оборудованием земных станций спутниковой связи. В 2012 году предусматривается выполнение проектных работ за счет собственных средств предприятия, в 2013 году - приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета и выполнение монтажных и пусконаладочных работ за счет средств предприятия;
закупку за счет средств федерального бюджета и установку за счет средств предприятия дополнительного каналообразующего оборудования для организации устойчивой подачи сигналов по существующим оптическим линиям связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь".
Размер субсидий из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию "Космическая связь" на приобретение оборудования для организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов составит в 2013 году 225 млн. рублей. Объем собственных средств предприятия в 2012 году составит 3,6 млн. рублей, в 2013 году - 23 млн. рублей.
Общая стоимость мероприятия по организации необходимого количества временных дублей телерадиоканалов составит 376,6 млн. рублей, в том числе 350 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.";

в мероприятии по созданию дополнительных мультиплексов в крупных городах (2013 - 2015 годы), а также по организации вещания телевидения высокой четкости и организации вещания мобильного телевидения (2012 - 2015 годы):
наименование изложить в следующей редакции:
"Мероприятия по созданию дополнительных мультиплексов (2013 - 2015 годы)";
в абзаце первом:
слова "4-го и 5-го мультиплексов, а также цифровых каналов" заменить словами "каналов дополнительных мультиплексов, включая также цифровые каналы";
слова "и мобильного телевидения (DVB-H)" исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Создание сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов предполагается в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек и иных населенных пунктах, привлекательных с точки зрения рекламного рынка, по согласованию с вещателями-заказчиками. Объем средств на создание сети вещания дополнительных мультиплексов составляет 3800 млн. рублей.";
абзац третий исключить;
б) подраздел 2 исключить.
в) в подразделе 3:
в мероприятии по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" (2010 - 2011 годы), а также по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" (2012 - 2013 годы):
в наименовании:
слова "2010 - 2011 годы" заменить словами "2010 - 2013 годы";
слова "2012 - 2013 годы" заменить словами "2011 - 2014 годы";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"В 2013 году планируются к запуску на орбиту космический аппарат "Экспресс-АМ5" - в точку 140 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на дальневосточную зону и космический аппарат "Экспресс-АМ6" - в точку 53 градуса восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону. В 2014 году планируются к запуску на орбиту космический аппарат "Экспресс-АМ7" - в точку 40 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону и космический аппарат "Экспресс-АМ8" - в точку 14 градусов западной долготы для обеспечения связи и вещания на европейскую зону.";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Стоимость создания спутников составляет 24235,6 млн. рублей, в том числе 13000 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.";
г) в подразделе 4:
наименование изложить в следующей редакции:
"Создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации (2012 - 2015 годы)";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"В целях обеспечения в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном экземпляре документов" функции федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" по переводу фондовых материалов в цифровой формат, обеспечению к ним доступа и комплектованию фондов обязательными экземплярами телерадиопродукции в рамках Программы предусматривается создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм.";
в абзаце втором слова "государственного учреждения" заменить словами "государственного бюджетного учреждения";
абзацы четвертый - седьмой заменить текстом следующего содержания:
"В рамках Программы предусматривается создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" (проектируемая площадь - 25656 кв. метров, объем хранилища - 16 Пбайт), что обеспечит возможность учета, реставрации и перевода в цифровой формат 12,5 тыс. часов фондовых материалов в год.
Реализация мероприятия предусматривает 2 следующих инвестиционных проекта:
реконструкция производственного комплекса "Реутово", г. Реутов (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1;
строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2.
Реконструкция зданий и сооружений указанного производственного комплекса с необходимым его оснащением технологическим и инженерным оборудованием (проектируемая площадь - 13684 кв. метра, объем хранилища 6 Пбайт) обеспечит возможность учета, реставрации и перевода в цифровой формат 6 тыс. часов фондовых материалов в год.
Срок реализации - 2012 - 2014 годы.
Строительство здания будет осуществляться в рамках выполнения задачи создания уникального собрания киновидеоматериалов и звукозаписей отечественного телевидения и радиовещания для оцифровки законченных производством и вышедших в эфир телерадиопрограмм, фонограмм, аудиовизуальных произведений, находящихся в федеральной собственности, с необходимым технологическим оборудованием (проектируемая площадь - 11972 кв. метра, объем хранилища - 10 Пбайт), что обеспечит возможность учета, реставрации и перевода в цифровой формат 6,5 тыс. часов фондовых материалов в год.
Срок реализации - 2012 - 2015 годы.
Общий объем финансирования мероприятия составляет 1170 млн. рублей, в том числе на выполнение проектных и изыскательских работ - 67,3 млн. рублей.".
4. В разделе IV:
в абзаце пятом:
слова "62 процента" заменить словами "63 процента";
слова "29927 млн. рублей, развитие наземного цифрового радиовещания - 13994 млн. рублей" заменить словами "43921 млн. рублей";
в абзаце шестом:
цифры "47200" заменить цифрами "45458,6";
цифры "13000" заменить цифрами "11235,6".
5. В разделе V:
в абзаце шестом слова "и развитию наземного радиовещания" исключить;
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"Субсидии из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию "Космическая связь" на реализацию мероприятия по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов предоставляются в соответствии с Правилами предоставления в 2013 году из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат оператора связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов, приведенными в приложении № 4.1.".
6. В разделе VI:
в абзаце втором слова "2018 год" заменить словами "2020 год";
в абзаце четвертом цифры "165976" заменить цифрами "201995";
в абзаце пятом цифры "42908" заменить цифрами "50657";
в абзаце шестом цифры "1,1" заменить цифрами "1,18";
в абзаце седьмом цифры "0,68" заменить цифрами "0,57";
абзацы двенадцатый и тринадцатый исключить.
7. Приложения № 1 - 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение № 1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. № 617)

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

   -------------------------T---------T-------T---------------------------------------------------------------

¦ Единица ¦Базовые¦ Количественные значения
¦измерения¦данные +--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------
¦ ¦ 2008 ¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год
¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
   -------------------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------

Индикаторы

1. Численность тыс. 1600 1600 1600 1200 1200 - - -
населения Российской человек
Федерации, не
охваченного
телевещанием

2. Доля населения процентов 33 40 60 80 99 100 100 100
Российской
Федерации, имеющего
возможность приема
обязательных
телерадиоканалов

3. Площадь территории кв. км - - 3189000 4415000 9874000 10014300 14014800 17098200
субъектов Российской
Федерации,
охваченных наземным
цифровым вещанием
обязательных
телерадиоканалов
(с охватом не менее
50 процентов
населения субъекта
Российской
Федерации)

4. Доля населения процентов - - - - - 42,9 85 97,6
Российской
Федерации, имеющего
возможность приема
20 телеканалов
свободного доступа

5. Доля населения -"- - - 15 31 72,8 82,2 92,8 97,6
Российской
Федерации, имеющего
возможность приема
эфирных цифровых
телерадиоканалов

6. Количество субъектов единиц - 2 17 41 80 81 83 83
Российской
Федерации, в которых
начато цифровое
эфирное вещание
обязательных
телерадиоканалов

7. Количество субъектов -"- - - 16 24 75 78 82 83
Российской
Федерации,
охваченных цифровым
телерадиовещанием (с
охватом не менее 50
процентов населения
субъекта Российской
Федерации)

8. Количество субъектов единиц - - 4 6 9 33 58 83
Российской
Федерации,
охваченных цифровым
телерадиовещанием (с
охватом не менее 95
процентов населения
субъекта Российской
Федерации)

9. Доля населения процентов 15 13 10 6 6 6 6 2,4
Российской
Федерации, не
охваченного
региональным
телевещанием

10. Доля населения -"- - - 15 31 72,8 82,2 92,8 97,6
Российской
Федерации,
охваченного цифровым
эфирным
телерадиооповещением
о чрезвычайных
ситуациях

Показатели

11. Количество введенных
в эксплуатацию:

а) объектов опытных единиц - 40 16 2 - - - -
зон цифрового
вещания

б) объектов сети -"- - - 659 440 801 1136 965 897
цифрового вещания 1-
го мультиплекса

в) центров -"- - - 22 17 29 15 - -
формирования
мультиплексов

г) объектов сети -"- - - - - - 1508 1794 1654
цифрового вещания 2-
го мультиплекса

д) объектов сетей единиц - - - - - 79 88 25
цифрового вещания
дополнительных
мультиплексов
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 2
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. № 617)

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015
ГОДЫ", ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
   -----------------------T---------------T----------------------------------------------------------------------------------

Наименование ¦Государственные¦ Объем финансирования
мероприятий, источники¦ заказчики +--------T--------------------------------------------------T----------------------
и направления ¦ ¦ 2009 - ¦ в том числе ¦Ожидаемые результаты
финансирования ¦ ¦ 2015 +----T-------T-------T-------T-------T-------T-----+
¦ ¦ годы - ¦2009¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦
¦ ¦ всего ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
   -----------------------+---------------+--------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-----+----------------------

1. Строительство Роспечать, 78144 494 4678 7981 17332,6 20885 17346,4 9427 создание и ввод в
наземных сетей Россвязь эксплуатацию сетей
цифрового наземного цифрового
телевизионного вещания эфирного вещания 2
мультиплексов с
федеральный бюджет - 43921 - 3562 4099 14591 12490 5463 3716 охватом до 97,6
всего процента населения в
местах постоянного
в том числе: проживания.
Создание
капитальные вложения Роспечать 42981 - 3562 4099 14234 11907 5463 3716 дополнительных
мультиплексов в
прочие нужды 940 - - - 357 583 - - городах и населенных
пунктах с населением
Роспечать 715 - - - 357 358 - - более 100 тыс.
человек.
Россвязь 225 - - - - 225 - - Снижение с
15 до 2,4 процента
внебюджетные 34223 494 1116 3882 2741,6 8395 11883,4 5711 доли населения
источники - всего Российской Федерации,
не охваченного
в том числе: региональным
телевидением
капитальные вложения 26970 284 492 1695 1413 6895 10480 5711

Роспечать 26947 284 492 1695 1413 6872 10480 5711

Россвязь 23 - - - - 23 - -

прочие нужды 7253 210 624 2187 1328,6 1500 1403,4 -

Роспечать 7249,4 210 624 2187 1325 1500 1403,4 -

Россвязь 3,6 - - - 3,6 - - -

а) разработка Роспечать 596 54 221 300 21 - - - создание системных
системных проектов проектов, необходимых
сетей цифрового для построения
телевизионного вещания наземных цифровых
по регионам телевизионных сетей
по всем субъектам
внебюджетные 596 54 221 300 21 - - - Российской Федерации
источники - прочие
нужды

б) развитие сети Роспечать 54104,4 284 3472 7000 15885 14260 8123,4 5080 создание цифровой
вещания 1-го наземной сети
мультиплекса распространения 1-го
(расширение сети, мультиплекса с
строительство сети охватом до 97,6
вещания 1-го процента населения в
мультиплекса) местах постоянного
проживания
федеральный бюджет - 40321 - 2862 3577 13400 11303 5463 3716
капитальные вложения

внебюджетные 7662 284 420 1627 1253 1457 1257 1364
источники -
капитальные вложения

внебюджетные 6121,4 - 190 1796 1232 1500 1403,4 -
источники - прочие
нужды

в) строительство Роспечать 3336 - 772 590 964 963 47 - снижение с 15 до 2,4
центров формирования процента доли
мультиплексов населения Российской
Федерации, не
федеральный бюджет - 2535 - 700 522 834 479 - - охваченного
капитальные вложения региональным
телевидением.
внебюджетные 801 - 72 68 130 484 47 - Создание 83 центров
источники - формирования
капитальные вложения мультиплексов,
обеспечивающих прием
каналов со спутников
и из местных студий,
их обработку, включая
местные врезки,
формирование и
последующую доставку
пакета каналов на
цифровые эфирные
передатчики этого
региона

г) оснащение Роспечать 1247 156 213 91 429 358 - - создание технической
контрольно- базы, обеспечивающей
измерительным возможность
оборудованием настройки, контроля и
обслуживания
федеральный бюджет - 715 - - - 357 358 - - технологического
прочие нужды оборудования сети
цифрового вещания
внебюджетные 532 156 213 91 72 - - -
источники - прочие
нужды

д) создание сети Роспечать 14684 - - - 30 4500 6524 3630 создание объектов
вещания 2-го цифровой сети
мультиплекса распространения
каналов, входящих во
внебюджетные 14684 - - - 30 4500 6524 3630 2-й мультиплекс, с
источники - зоной вещания,
капитальные вложения эквивалентной зоне
охвата 1-го
мультиплекса

е) организация Роспечать, 376,6 - - - 3,6 373 - - формирование 5
необходимого Россвязь временных дублей 1-го
количества временных мультиплекса,
дублей пакетов доставка их в центры
телерадиоканалов космической связи
федерального
федеральный бюджет - 125 - - - - 125 - - государственного
капитальные вложения унитарного
предприятия
Роспечать 125 - - - - 125 - - "Космическая связь"
для передачи на всю
федеральный бюджет - 225 - - - - 225 - - территорию Российской
прочие нужды Федерации с целью
обеспечения удобного
Россвязь 225 - - - - 225 - - просмотра населением
телевизионных
внебюджетные 23 - - - - 23 - - программ высокой
источники - четкости с заданным
капитальные вложения уровнем качества,
надежности,
Россвязь 23 - - - - 23 - - устойчивости

внебюджетные 3,6 - - - 3,6 - - -
источники - прочие
нужды

Россвязь 3,6 - - - 3,6 - - -

ж) создание Роспечать 3800 - - - - 431 2652 717 создание объектов
дополнительных цифровой сети
мультиплексов в распространения
крупных городах каналов, входящих в
дополнительные
внебюджетные 3800 - - - - 431 2652 717 мультиплексы, в
источники - городах и населенных
капитальные вложения пунктах с
численностью
населения более 100
тыс. человек

2. Создание Россвязь 24235,6 - 6500 8401,8 3908,3 3537,6 1781,9 106 обеспечение 100
многофункциональных процентов населения
космических аппаратов, возможностью приема
в том числе для обязательных
телерадиовещания телерадиоканалов.
Создание космических
федеральный бюджет - 13000 - 6500 6500 - - - - аппаратов,
прочие нужды предназначенных для
доставки и
внебюджетные 11235,6 - - 1901,8 3908,3 3537,6 1781,9 106 распределения
источники - прочие цифровых
нужды телерадиоканалов по
всей территории
Российской Федерации

а) создание Россвязь 7358,6 - 3500 3000 590,4 203,9 64,3 - космический аппарат,
космического аппарата предназначенный для
"Экспресс-АМ5" запуска на орбиту в
точку 140 градусов
федеральный бюджет - 6500 - 3500 3000 - - - - восточной долготы для
прочие нужды обеспечения связи и
вещания на
внебюджетные 858,6 - - - 590,4 203,9 64,3 - дальневосточную зону
источники - прочие
нужды

б) создание Россвязь 7163,6 - 3000 3500 350,6 95,1 163,4 54,5 космический аппарат,
космического аппарата предназначенный для
"Экспресс-АМ6" запуска на орбиту в
точку 53 градуса
федеральный бюджет - 6500 - 3000 3500 - - - - восточной долготы для
прочие нужды обеспечения связи и
вещания на
внебюджетные 663,6 - - - 350,6 95,1 163,4 54,5 евразийскую зону
источники - прочие
нужды

в) создание Россвязь 6021,8 - - - 2027,1 2613 1358,8 22,9 космический аппарат,
космического аппарата предназначенный для
"Экспресс-АМ7" запуска на орбиту в
точку 40 градусов
внебюджетные 6021,8 - - - 2027,1 2613 1358,8 22,9 восточной долготы для
источники - прочие обеспечения связи и
нужды вещания на
евразийскую зону

г) создание Россвязь 3691,6 - - 1901,8 940,2 625,6 195,4 28,6 космический аппарат,
космического аппарата предназначенный для
"Экспресс-АМ8" запуска на орбиту в
точку 14 градусов
внебюджетные 3691,6 - - 1901,8 940,2 625,6 195,4 28,6 западной долготы для
источники - прочие обеспечения связи и
нужды вещания на
европейскую зону

3. Создание центра Роспечать 1170 - - - 158 430 394 188 создание на базе
управления фондовыми федерального
материалами для их государственного
учета, реставрации и бюджетного учреждения
цифровизации "Государственный фонд
федерального телевизионных и
государственного радиопрограмм" центра
бюджетного учреждения управления фондовыми
"Государственный фонд материалами, решение
телевизионных и вопросов по их
радиопрограмм" хранению, учету и
реставрации, а также
обеспечение
возможности перевода
в цифровой формат
12,5 тыс. часов
фондовых материалов в
год (объем хранилища
- 16 Пбайт)

федеральный бюджет - 1170 - - - 158 430 394 188
капитальные вложения

а) реконструкция Роспечать 408,6 - - - 107,6 157 144 - реконструкция зданий
производственного и сооружений
комплекса "Реутово", производственного
г. Реутов, Московская комплекса
область, ул. (проектируемая
Железнодорожная, д. площадь - 13684 кв.
19, корп. 1, в том метра, объем
числе проектные и хранилища - 6 Пбайт),
изыскательские работы что обеспечит
возможность
реставрации,
обработки и перевода
в цифровой формат 6
тыс. часов фондовых
материалов в год

федеральный бюджет - 408,6 - - - 107,6 157 144 -
капитальные вложения

б) строительство Роспечать 761,4 - - - 50,4 273 250 188 строительство здания
здания для хранения и для хранения и работы
работы с фондовыми с фондовыми
аудиовидеоматериалами, аудиовидеоматериалами
г. Реутов, Московская (проектируемая
область, ул. площадь - 11972 кв.
Железнодорожная, д. метра, объем
19, корп. 2, в том хранилища - 10
числе проектные и Пбайт), что обеспечит
изыскательские работы возможность
реставрации,
обработки и перевода
в цифровой формат 6,5
тыс. часов фондовых
материалов в год

федеральный бюджет - 761,4 - - - 50,4 273 250 188
капитальные вложения

4. Оплата услуг связи Роспечать 15312,8 - - - 2042,5 3377,3 4615 5278 гарантированное
по распространению распространение
общероссийских пакета общероссийских
обязательных обязательных
общедоступных общедоступных
телерадиоканалов в телерадиоканалов в
переходный период создаваемой цифровой
сети наземного
вещания на период
реализации Программы
- период
параллельного
аналогового и
цифрового вещания

федеральный бюджет - 15312,8 - - - 2042,5 3377,3 4615 5278
прочие нужды

5. Предоставление Роспечать 1483,2 - 667,2 816 - - - -
государственному
оператору связи
субсидий

федеральный бюджет - 1483,2 - 667,2 816 - - - -
прочие нужды

в том числе:

а) оплата услуг 667,2 - 667,2 - - - - - обеспечение
(работ) по реализации своевременного
неотложных мероприятий выполнения
по подготовке подготовительных
цифрового вещания мероприятий

федеральный бюджет - 667,2 - 667,2 - - - - -
прочие нужды

б) возмещение затрат, 816 - - 816 - - - - обеспечение
связанных с качественной
осуществлением эфирной бесперебойной эфирной
наземной трансляции трансляции в
общероссийских создаваемой цифровой
обязательных сети
общедоступных
телерадиоканалов

федеральный бюджет - 816 - - 816 - - - -
прочие нужды

6. Информационно- Минкомсвязь 1200 - 51 204 204 247 247 247 насыщение
разъяснительная России домохозяйств
кампания цифровыми приемными
устройствами,
федеральный бюджет - 1200 - 51 204 204 247 247 247 подготовка не менее
прочие нужды 95 процентов
домохозяйств к приему
каналов цифрового
эфирного вещания и к
последующему
отключению
аналогового вещания

7. Управление Минкомсвязь 279 - 49 46 46 46 46 46 реализация Программы
реализацией Программы России в установленные сроки
и с заданным уровнем
федеральный бюджет - 279 - 49 46 46 46 46 46 эффективности
прочие нужды

Итого по Программе 121824,6 494 11945,2 17448,8 23691,4 28522,9 24430,3 15292

в том числе:

федеральный бюджет - 76366 - 10829,2 11665 17041,5 16590,3 10765 9475
всего

в том числе:

капитальные 44151 - 3562 4099 14392 12337 5857 3904
вложения

прочие нужды 32215 - 7267,2 7566 2649,5 4253,3 4908 5571

внебюджетные 45458,6 494 1116 5783,8 6649,9 11932,6 13665,3 5817
источники - всего

в том числе:

капитальные вложения 26970 284 492 1695 1413 6895 10480 5711

прочие нужды 18488,6 210 624 4088,8 5236,9 5037,6 3185,3 106
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Приложение № 3
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. № 617)

ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
   ---------------T-------------------------------------------------------------

Источники и ¦ Объем финансирования
направления +--------T----------------------------------------------------
финансирования¦ 2009 - ¦ в том числе
¦ 2015 +----T-------T-------T-------T-------T-------T-------
¦ годы - ¦2009¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015
¦ всего ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год
   ---------------+--------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------

I. Средства федерального бюджета

Всего 76366 - 10829,2 11665 17041,5 16590,3 10765 9475

в том числе:

капитальные 44151 - 3562 4099 14392 12337 5857 3904
вложения

НИОКР - - - - - - - -

прочие 32215 - 7267,2 7566 2649,5 4253,3 4908 5571

Минкомсвязь 1479 - 100 250 250 293 293 293
России

капитальные - - - - - - - -
вложения

НИОКР - - - - - - - -

прочие 1479 - 100 250 250 293 293 293

Роспечать 61662 - 4229,2 4915 16791,5 16072,3 10472 9182

капитальные 44151 - 3562 4099 14392 12337 5857 3904
вложения

НИОКР - - - - - - - -

прочие 17511 - 667,2 816 2399,5 3735,3 4615 5278

Россвязь 13225 - 6500 6500 - 225 - -

капитальные - - - - - - - -
вложения

НИОКР - - - - - - - -

прочие 13225 - 6500 6500 - 225 - -

II. Средства внебюджетных источников

Всего 45458,6 494 1116 5783,8 6649,9 11932,6 13665,3 5817

в том числе:

капитальные 26970 284 492 1695 1413 6895 10480 5711
вложения

НИОКР - - - - - - - -

прочие 18488,6 210 624 4088,8 5236,9 5037,6 3185,3 106

Итого по 121824,6 494 11945,2 17448,8 23691,4 28522,9 24430,3 15292
Программе

в том числе:

капитальные 71121 284 4054 5794 15805 19232 16337 9615
вложения

НИОКР - - - - - - - -

прочие 50703,6 210 7891,2 11654,8 7886,4 9290,9 8093,3 5677".
   -----------------------------------------------------------------------------


8. После приложения № 4 дополнить приложением № 4.1 следующего содержания:

"Приложение № 4.1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ВРЕМЕННЫХ ДУБЛЕЙ
ПАКЕТОВ ТЕЛЕРАДИОКАНАЛОВ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета субсидий оператору связи - федеральному государственному унитарному предприятию "Космическая связь" на возмещение затрат по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (далее соответственно - субсидии, получатель).
2. Субсидии предоставляются на возмещение расходов:
на закупку оборудования компрессии и мультиплексирования, каналообразующего оборудования для организации наземных каналов связи для подачи сигналов 5 временных дублей 1-го федерального мультиплекса из центра компрессии и мультиплексирования федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь";
на закупку приемо-передающего оборудования земных станций спутниковой связи для его установки за счет средств федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" на существующих площадках (фундаментах) и в аппаратных залах центров космической связи указанного предприятия.
3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Федеральному агентству связи, на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
4. Условием предоставления субсидий является наличие у получателя договора на закупку оборудования компрессии и мультиплексирования, каналообразующего оборудования для организации наземных каналов связи для подачи сигналов 5 временных дублей 1-го мультиплекса из центра компрессии и мультиплексирования федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" и договоров на закупку приемо-передающего оборудования земных станций спутниковой связи для его установки за счет средств федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" на существующих площадках (фундаментах) и в аппаратных залах центров космической связи указанного предприятия.
5. Для получения субсидий получатель представляет в Федеральное агентство связи копии договоров, указанных в пункте 4 настоящих Правил.
6. Предоставление субсидии осуществляется на основе договора о предоставлении субсидии, заключаемого Федеральным агентством связи с получателем в течение 7 дней со дня получения каждого из договоров, указанных в пункте 4 настоящих Правил.
7. В договоре о предоставлении субсидии предусматриваются следующие условия:
а) целевое назначение субсидии, условия, сроки и порядок предоставления субсидии, а также сроки проведения мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
б) размер субсидии;
в) право Федерального агентства связи на проведение проверок соблюдения получателем условий, установленных договором;
г) порядок возврата средств, израсходованных получателем, в случае установления по итогам проверок, проведенных Федеральным агентством связи и иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных настоящими Правилами и договором;
д) порядок и сроки представления получателем отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, установленные Федеральным агентством связи;
е) перечень документов, предоставляемых получателем в Федеральное агентство связи в подтверждение произведенных расходов.
8. Перечисление субсидий осуществляется на расчетный счет, открытый в кредитной организации получателю, в размере, подтвержденном документами о произведенных расходах, предоставленными получателем по форме и в сроки, которые установлены Федеральным агентством связи.
9. Информация о размерах и сроках перечисления субсидий учитывается Федеральным агентством связи при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
10. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется Федеральным агентством связи и иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. В случае нецелевого использования субсидий они подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.".

9. В приложении № 5 к указанной Программе:
в абзаце втором:
слова "2018 год" заменить словами "2020 год";
слова "10 лет" заменить словами "12 лет";
абзац девятый исключить;
в абзаце тринадцатом:
цифры "123566" заменить цифрами "121824,6";
цифры "47200" заменить цифрами "45458,6";
слова "(2009 - 2018 годы)" заменить словами "(2009 - 2020 годы)";
цифры "42908" заменить цифрами "50657";
в абзаце четырнадцатом цифры "165976" заменить цифрами "201995";
в абзаце пятнадцатом:
слова "более 10 лет" заменить словами "11 лет";
слова "5 лет" заменить словами "8 лет";
в абзаце шестнадцатом цифры "1,1" заменить цифрами "1,18";
в абзаце семнадцатом цифры "0,68" заменить цифрами "0,57".
10. Приложения № 1 - 3 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:

"Приложение № 1
к расчету показателей
социально-экономической
эффективности реализации
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. № 617)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ,
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

   -----------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T----------

Показатели ¦2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦ За
¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦расчетный
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период
   -----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------

Условно- - 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 -
переменная часть
текущих издержек
(себестоимости),
процентов

Годовой объем 13748 16626 18742 24996 37908 53476 67746 73462 77340 81218 85096 88974 639332
реализуемой
продукции
отрасли (объем
продаж),
млн. рублей

Инвестиции из 494 11945,2 17448,8 23691,4 28522,9 24430,3 15292 - - - - - 121824,6
всех источников
финансирования
по Программе -
всего, млн.
рублей

в том числе 10829,2 11665 17041,5 16590,3 10765 9475 - - - - - 76366
средства
федерального
бюджета -
всего, млн.
рублей

из них:

капитальные 3562 4099 14392 12337 5857 3904 - - - - - 44151
вложения,
млн. рублей

внебюджетные 494 1116 5783,8 6649,9 11932,6 13665,3 5817 - - - - - 45458,6
средства
(собственные,
заемные и
др.), млн.
рублей

Налогооблагаемая 6528 6440 9957 18549 35031 48928 55455 53866 36687 27768 18066 9496 -
база налога на
имущество
организаций,
млн. рублей

Рентабельность, 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -
процентов

Амортизационные 10 9 12 15 17 16 16 17 14 14 13 12 -
отчисления,
процентов
себестоимости

Материальные 29 28 32 27 25 29 31 32 32 32 32 32 -
расходы,
процентов
себестоимости

Фонд оплаты 48 46 40 41 42 39 37 37 37 37 37 37 -
труда, процентов
себестоимости

Налог на 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 -
имущество
организаций,
процентов

Налог на прибыль 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -
организаций,
процентов

Налог на доходы 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 -
физических лиц,
процентов

Страховые взносы 26 34,2 34,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 -
в Пенсионный
фонд Российской
Федерации, Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования,
процентов

Налог на 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 -
добавленную
стоимость,
процентов

Норма дисконта - - - - - - - - - - - - 0,1
(средняя за
расчетный
период)
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Примечание. Объемы финансовых средств указаны в ценах соответствующих лет.





Приложение № 2
к расчету показателей
социально-экономической
эффективности реализации
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. № 617)

РАСЧЕТ
КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

   ------------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T------T------T------T------T------T------T----------

Показатели ¦2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦ За
¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦расчетный
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период
   ------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+----------

Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)

Годовой объем 13748 16626 18742 24996 37908 53476 67746 73462 77340 81218 85096 88974 639332
реализованной
продукции отрасли
без налога на
добавленную
стоимость, млн.
рублей

Себестоимость 11026 13855 15619 20830 31590 44563 56455 61219 62305 64655 66871 69181 518169
годового объема
реализованной
продукции
отрасли, млн.
рублей

Прибыль от 2722 2771 3124 4166 6318 8913 11291 12244 15036 16563 18225 19793 -
реализации
продукции, млн.
рублей

Налогооблагаемая 6528 6440 9957 18549 35031 48928 55455 53866 36687 27768 18066 9496 -
база налога на
имущество
организаций, млн.
рублей

Налог на 144 142 219 408 771 1076 1220 1185 807 611 397 209 -
имущество
организаций, млн.
рублей

Налогооблагаемая 2578 2629 2905 3758 5547 7836 10071 11059 14228 15952 17827 19584 -
прибыль, млн.
рублей

Налог на прибыль 516 526 581 752 1109 1567 2014 2212 2846 3190 3565 3917 -
организаций, млн.
рублей

Чистая прибыль, 2062 2103 2324 3006 4438 6269 8057 8847 11383 12761 14262 15667 -
млн. рублей

Амортизационные 1088 1238 1847 3144 5363 7251 9136 10186 9011 8919 8710 8570 -
отчисления в
структуре
себестоимости,
млн. рублей

Материальные 3185 3886 5071 5695 7844 12811 17754 19578 19926 20677 21386 22125 -
затраты в
структуре
себестоимости,
млн. рублей

Фонд оплаты труда 5246 6400 6320 8631 13124 17455 21121 22556 22956 23822 24638 25489 -
в структуре
себестоимости,
млн. рублей

Налог на 1901 2293 2461 3474 5412 7320 8998 9699 10335 10897 11468 12033 -
добавленную
стоимость, млн.
рублей

Налог на доходы 682 832 822 1122 1706 2269 2746 2932 2984 3097 3203 3314 -
физических лиц,
млн. рублей

Страховые взносы 1364 2189 2161 2607 3964 5272 6379 6812 6933 7194 7441 7698 -
в Пенсионный фонд
Российской
Федерации, Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования, млн.
рублей

Налоги, 4606 5982 6244 8362 12961 17504 21357 22840 23904 24990 26074 27170 -
поступающие в
бюджеты всех
уровней и
внебюджетные
фонды (приток в
бюджет), млн.
рублей

Сальдо от 3150 3341 4171 6150 9801 13520 17193 19032 20393 21681 22972 24237 165641
операционной
деятельности.
Чистый доход
организаций
(чистая прибыль и
амортизационные
отчисления), млн.
рублей

Коэффициент 1 0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 0,3855 0,3505 -
дисконтирования
(норма дисконта
Е = 0,1)

Сальдо от 3150 3037 3447 4621 6694 8395 9705 9767 9513 9195 8857 8495 84876
операционной
деятельности с
учетом
дисконтирования.
Чистый доход
организаций с
учетом
дисконтирования,
млн. рублей

Величина 419 10123,1 14787,1 20077,5 24171,9 20703,6 12959 - - - - - -
инвестиций из
всех источников
финансирования
(оттоки), млн.
рублей

Сальдо суммарного 2732 -6782 -10616 -13927 -14371 -7184 4233 19032 20394 21681 22972 24237 -
потока от
инвестиционной и
операционной
деятельности без
дисконтирования,
млн. рублей

Величина 419 9202,8 12220,8 15084,5 16509,8 12855,3 7315 - - - - - 73607,2
инвестиций из
всех источников
финансирования
(оттоки) с учетом
дисконтирования,
млн. рублей

Сальдо суммарного 2732 -6165 -8774 -10464 -9816 -4461 2390 9767 9514 9195 8857 8495 -
потока от
инвестиционной и
операционной
деятельности с
учетом
дисконтирования,
млн. рублей

Сальдо 2732 -3434 -12208 -22671 -32487 -36948 -34558 -24791 -15277 -6083 2774 11269 -
накопленного
суммарного потока
от инвестиционной
и операционной
деятельности с
учетом
дисконтирования
(нарастающим
итогом). Чистый
дисконтированный
доход, млн.
рублей

Срок окупаемости - - - - - - - - - - - - 11
инвестиций
(период
возврата), лет

Индекс доходности - - - - - - - - - - - - 1,15
(рентабельность
инвестиций)

Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)

Средства - 10829,2 11665 17041,5 16590,3 10765 9475 - - - - - -
федерального
бюджета на
научно-
исследовательские
и опытно-
конструкторские
работы,
капитальные
вложения и прочие
нужды (отток из
бюджета), млн.
рублей

Налоги, 4606 5982 6244 8362 12961 17504 21357 22840 23904 24990 26075 27170 201995
поступающие в
бюджет и
внебюджетные
фонды, млн.
рублей

Налоги, 4606 5438 5160 6283 8853 10869 12055 11720 11152 10598 10053 9523 106310
поступающие в
бюджет и
внебюджетные
фонды с учетом
дисконтирования,
млн. рублей

Отток бюджетных - 9844,7 9640 12803,5 11331,4 6684 5348 - - - - - 55651,6
средств с учетом
дисконтирования,
млн. рублей

Сальдо суммарного 4606 -4407 -4480 -6521 -2479 4184 6707 11721 11152 10598 10053 9523 -
потока от
финансирования и
операционной
деятельности с
учетом
дисконтирования,
млн. рублей

Чистый 4606 200 -4281 -10801 -13280 -9096 -2388 9332 20484 31082 41134 50657 -
дисконтированный
доход государства
или бюджетный
эффект, млн.
рублей

Индекс доходности - - - - - - - - - - - - 1,18
бюджетных средств

Удельный вес - 0,91 0,67 0,72 0,58 0,44 0,62 - - - - - -
средств
федерального
бюджета в общем
объеме
финансирования
(степень участия
государства)

Период возврата - - - - - - - - - - - - 8
бюджетных
средств, лет

Уровень - - - - - - - - - - - - 0,57
безубыточности
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Примечание. Объемы финансовых средств указаны в ценах соответствующих лет.





Приложение № 3
к расчету показателей
социально-экономической
эффективности реализации
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 июня 2012 г. № 617)

ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

   ------------------------------------------------------T--------------------

Наименование показателей ¦Значение показателя
   ------------------------------------------------------+--------------------

2009 - 2020 годы

Инвестиций - всего, млн. рублей 121824,6

в том числе:

средства федерального бюджета, млн. рублей 76366

внебюджетные средства, млн. рублей 45458,6

Показатели коммерческой эффективности

Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли 11
организации, лет

Индекс доходности (рентабельность) инвестиций 1,15
по чистой прибыли

Уровень безубыточности 0,57

Чистый дисконтированный доход в 2020 году, млн. 11269
рублей

Показатели бюджетной эффективности

Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней 106310
и внебюджетные фонды, млн. рублей

Бюджетный эффект, млн. рублей 50657

Индекс доходности (рентабельность) бюджетных 1,18
ассигнований по налоговым поступлениям

Срок окупаемости бюджетных ассигнований 8
по налоговым поступлениям, лет
   ---------------------------------------------------------------------------


Примечание. Объемы финансовых средств указаны в ценах соответствующих лет.".

11. В приложении № 6 к указанной Программе:
в абзаце четвертом слова "(2009 - 2018 годы)" заменить словами "(2009 - 2020 годы)";
в абзаце пятом слова "(2018 год)" заменить словами "(2020 год)";
в абзаце восьмом позиции, касающейся показателей коммерческой эффективности, слова "2018 годы" заменить словами "2020 годы";
в подразделе "Показатели бюджетной эффективности":
в абзаце десятом слова "2 процентов" заменить словами "2,2 процента";
абзац пятнадцатый дополнить словами "в 2009 году и в размере 34,2 процента фонда оплаты труда начиная с 2010 года.".


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru